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共青团昆明市委2016年部门预算 来源于:共青团昆明市委网站  发布时间:2016-02-16 10:01:12  发布人:宣传部

一、 基本职能及主要工作

  (一)基本职能

1、 发挥好党的助手和后备军作用,为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念,刻苦学习,奋发成才,使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

2、 发挥好国家政权的重要社会支柱作用,积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

3、 发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。

  (二)主要工作

1、 领导全市共青团工作,依据有关章程领导全市青联、学联和少先队工作,对全市性青年社区组织、社团组织进行管理和工作指导。

2、 参与制定昆明市青少年工作的方针、政策和青少年事业发展规划,对青年教育培训基地、青年报刊资料、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、 参与制定有关青少年事务的地方性法规、规章,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务,会同有关部门做好未成年人保护工作。

4、 调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论和思想道德教育问题,提出相应对策,组织开展相应的实践活动。

5、 指导基层团组织的文化建设,协助政府教育部门做好全市大、中、小学生的教育管理工作,参与校园文化建设,组织开展健康有益的活动,引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

6、 贯彻市委、市政府的决策,带领团结全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设,充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

7、 负责培养青年先进典型和优秀人才,宣传各条战线涌现出来的青年模范人物和先进青年集体,引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

8、 会同有关部门为全市青少年外事工作提供服务,参与拟定昆明市青少年外事有关政策,负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织以及其他友好团体的交流工作。

9、 参与制定有关全市青年统战、民族工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

10、 协助昆明市下一代工作委员会抓好其办公室的工作。

11、 承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

 

共青团昆明市委2016年收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收      入

 

支      出

 

项目

 

预算数

 

项目

 

预算数

 

一、 公共财政预算

 

914.52 

 

一、 基本支出

 

360.70 

 

1、 本级财力安排

 

 914.52

 

1、 工资福利支出

 

245.84 

 

2、 非税收入

 

 

 

2、 商品和服务支出

 

49.21 

 

二、 政府性基金安排

 

 

 

3、 对个人和家庭的补助

 

65.65 

 

三、 纳入财政专户管理的非税收入(预算外)

 

 

 

二、 项目支出

 

553.82 

 

四、 结余结转资金

 

 

 

1、 12355青少年服务台工作经费

 

10.00 

 

五、 自筹资金

 

 

 

2、 昆明市青年联合会工作经费

 

1.80 

 

1、 事业单位经营性收入

 

 

 

3、 共青团思想宣传工作经费

 

20.00 

 

2、 其他自有资金

 

 

 

4、 市少先队工作经费

 

2.00 

 

 

 

 

 

5、 青年企业家协会工作经费

 

2.00

 

 

 

6、 预防青少年违法犯罪工作经费

 

60.00

 

 

 

7、 青年创业就业工作经费

 

3.46

 

 

 

8、 加强和改进共青团自身建设工作经费

 

80.00

 

 

 

9、 贫困地区共青团干部补贴

 

194.40

 

 

 

10、 青年志愿者服务指导工作经费

 

30.00

 

 

 

11、 加强对街道乡镇工作保障

 

37.00

 

 

 

12、 关心下一代工作委员会经费

 

113.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

914.52 

 

本年支出合计

 

914.52

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

 

支    出

 

支      出

 

项目

 

预算数

 

项目

 

预算数

 

一、 基本支出

 

360.70 

 

二、 项目支出

 

553.82 

 

1、 工资福利支出

 

245.84 

 

1、 12355青少年服务台工作经费

 

10.00 

 

2、 商品和服务支出

 

49.21 

 

2、 昆明市青年联合会工作经费

 

1.80 

 

3、 对个人和家庭的补助

 

65.65 

 

3、 共青团思想宣传工作经费

 

20.00 

 

 

 

 

4、 市少先队工作经费

 

2.00 

 

 

 

 

 

5、 青年企业家协会工作经费

 

2.00

 

 

 

6、 预防青少年违法犯罪工作经费

 

60.00

 

 

 

7、 青年创业就业工作经费

 

3.46

 

 

 

8、 加强和改进共青团自身建设工作经费

 

80.00

 

 

 

9、 贫困地区共青团干部补贴

 

194.40

 

 

 

10、 青年志愿者服务指导工作经费

 

30.00

 

 

 

11、 加强对街道乡镇工作保障

 

37.00

 

 

 

12、 关心下一代工作委员会经费

 

113.16

 

 

 

 

本年支出合计

 

914.52

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

 

支    出

 

支      出

 

项目

 

预算数

 

项目

 

预算数

 

一、 基本支出

 

360.70 

 

 

 

 

1、 工资福利支出

 

245.84 

 

 

 

 

2、 商品和服务支出

 

49.21 

 

 

 

 

3、 对个人和家庭的补助

 

65.65 

 

 

 

 

本年支出合计

 

360.70 

 

 

 

 

共青团昆明市委2016年部门收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收      入

 

支      出

 

项目

 

预算数

 

项目

 

预算数

 

一、 公共财政预算

 

914.52 

 

一、 基本支出

 

360.70 

 

1、 本级财力安排

 

 914.52

 

1、 工资福利支出

 

245.84 

 

2、 非税收入

 

 

 

2、 商品和服务支出

 

49.21 

 

二、 政府性基金安排

 

 

 

3、 对个人和家庭的补助

 

65.65 

 

三、 纳入财政专户管理的非税收入(预算外)

 

 

 

二、 项目支出

 

553.82 

 

四、 结余结转资金

 

 

 

1、 12355青少年服务台工作经费

 

10.00 

 

五、 自筹资金

 

 

 

2、 昆明市青年联合会工作经费

 

1.80 

 

1、 事业单位经营性收入

 

 

 

3、 共青团思想宣传工作经费

 

20.00 

 

2、 其他自有资金

 

 

 

4、 市少先队工作经费

 

2.00 

 

 

 

 

 

5、 青年企业家协会工作经费

 

2.00

 

 

 

6、 预防青少年违法犯罪工作经费

 

60.00

 

 

 

7、 青年创业就业工作经费

 

3.46

 

 

 

8、 加强和改进共青团自身建设工作经费

 

80.00

 

 

 

9、 贫困地区共青团干部补贴

 

194.40

 

 

 

10、 青年志愿者服务指导工作经费

 

30.00

 

 

 

11、 加强对街道乡镇工作保障

 

37.00

 

 

 

12、 关心下一代工作委员会经费

 

113.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

914.52 

 

本年支出合计

 

914.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共青团昆明市委2016年部门收入总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收      入

 

收   入

 

项目

 

预算数

 

项目

 

预算数

 

一、 公共财政预算

 

914.52 

 

 

 

 

1、 本级财力安排

 

 914.52

 

 

 

 

2、 非税收入

 

 

 

 

 

 

二、 政府性基金安排

 

 

 

 

 

 

三、 纳入财政专户管理的非税收入(预算外)

 

 

 

 

 

 

四、 结余结转资金

 

 

 

 

 

 

五、 自筹资金

 

 

 

 

 

 

1、 事业单位经营性收入

 

 

 

 

 

 

2、 其他自有资金

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

914.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共青团昆明市委2016年部门支出总表

 

 

 

 

单位:万元

 

支    出

 

支      出

 

项目

 

预算数

 

项目

 

预算数

 

一、 基本支出

 

360.70 

 

二、 项目支出

 

553.82 

 

1、 工资福利支出

 

245.84 

 

1、 12355青少年服务台工作经费

 

10.00 

 

2、 商品和服务支出

 

49.21 

 

2、 昆明市青年联合会工作经费

 

1.80 

 

3、 对个人和家庭的补助

 

65.65 

 

3、 共青团思想宣传工作经费

 

20.00 

 

 

 

 

4、 市少先队工作经费

 

2.00 

 

 

 

 

 

5、 青年企业家协会工作经费

 

2.00

 

 

 

6、 预防青少年违法犯罪工作经费

 

60.00

 

 

 

7、 青年创业就业工作经费

 

3.46

 

 

 

8、 加强和改进共青团自身建设工作经费

 

80.00

 

 

 

9、 贫困地区共青团干部补贴

 

194.40

 

 

 

10、 青年志愿者服务指导工作经费

 

30.00

 

 

 

11、 加强对街道乡镇工作保障

 

37.00

 

 

 

12、 关心下一代工作委员会经费

 

113.16

 

 

 

本年支出合计

 

914.52

 

 

 

 

 

 

 

 

共青团昆明市委2016年基本信息表

 

单位名称

 

人数

 

在编实有车辆数

 

实有人数

  合计

 

在职在编实有人数

 

离退休人数

 

行政(含参公管理)

 

事业

 

工勤

 

小计

 

离休

 

退休

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

  共青团昆明市委

 

  35

 

  28

 

 

 

  4

 

  3

 

 

 

  3

 

  4

 

 

关于共青团昆明市委2016年部门预算编制的说明

   

  按照预算管理的相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,共青团昆明市委及昆明市关心下一代工作委员会的收支全部包含在部门预算中。

一、 部门基本情况

  纳入2016年部门预算编报的单位共2个,即中国共产主义青年团昆明市委员会(以下简称:共青团昆明市委)及昆明市关心下一代工作委员会(以下简称:关工委)。关工委为共青团昆明市委下属单位,2016年预算支出仅有项目支出。其中行政单位2个。 编制2016年部门预算时,在职在编实有人数32人,其中:财政全供养32人;在编实有车辆4辆。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

二、 2016年部门预算收支情况

  2016年部门预算总收入914.52万元,其中:本级财力914.52万元。2016年部门预算总支出914.52万元,其中:基本支出360.70万元,占总支出的39.44%,项目支出553.82万元,占总支出的60.56%。

  (一)基本支出情况

  2016年用于保障共青团昆明市委机关正常运转的日常支出360.70万元,     其中基本工资、津贴补贴及各项社保等工资福利支出占基本支出的68.16%;医疗统筹及公积金等对个人和家庭的补助占基本支出的18.20%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的13.64%。

 

  (二)项目支出情况

  2016年用于保障共青团昆明市委完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出553.82万元,如预防青少年违法犯罪经费、全国权益创新试点工作经费及关心下一代工作委员会工作经费等。